ID | 6 |
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Nombre | SOLICITUD DE GASTO A COMPROBAR POR DOCENTES |
Fases | 1.- EL DOCENTE SOLICITA EL GASTO MEDIANTE OFICIO CON EL DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA. 2.- AL SER AUTORIZADO EL MONTO EL OFICIO ES PRESENTADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. 3.- CONTABILIDAD REALIZA UN OFICIO DE GASTO A COMPROBAR 4.- SE ENTREGA UN CHEQUE AL DOCENTE 5.- EL DOCENTE CUENTA CON 15 DÍAS A PARTIR DEL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD QUE FUE APOYADA PARA REALIZAR LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS REALIZADOS. |
Requisitos | 1.- ENTREGAR VÍA ELECTRÓNICA EL ARCHIVO XML Y PDF DE LA FACTURA CON LOS DATOS FISCALES CORRECTOS DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERÍA QUE SON: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCÍA SALINAS . JARDÍN JUAREZ NO. 147 COL CENTRO. C.P. 98000 RFC UAZ680906NI4 2.- TENDRÁN QUE SER ENVIADOS AL CORREO: uaz_enf@hotmail.com 3.- AL SER ENVIADOS LOS DOCUMENTOS SE ENTREGAR UNA LIBERACIÓN DEL GASTO AL DOCENTE. |
Fecha validación | 2017-03-07 |
Areas | CONTABILIDAD |
Fecha actualización | 2017-03-07 |
Nota | - |
Tipo | 1 |
Áreas Administrativas | 2 |
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